2023年审计【教材精讲班】-武宏秋-武宏秋
目录
(共73讲)
讲义
审计概述
审计的概念与保证程度&审计要素
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审计目标&审计基本要求
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审计风险&审计过程
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审计计划
初步业务活动&总体审计策略和具体审计计划
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重要性1
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重要性2
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审计证据
审计证据的性质&审计程序
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函证
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分析程序
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审计抽样方法
审计抽样的相关概念
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审计抽样在控制测试中的应用1
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审计抽样在控制测试中的应用2
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审计抽样在细节测试中的应用1
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审计抽样在细节测试中的应用2
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信息技术对审计的影响
信息技术对审计的影响
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审计工作底稿
审计工作底稿
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风险评估
风险识别和评估概述&风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论
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了解被审计单位及其坏境和适用的财务报告编制基础1
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了解被审计单位及其坏境和适用的财务报告编制基础2
免费
了解被审计单位内部控制体系各要素1
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了解被审计单位内部控制体系各要素2
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识别和评估重大错报风险
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风险应对
针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施&针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
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控制测试
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实质性程序
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销售与收款循环的审计
销售与收款循环的特点&销售与收款循环的主要业务活动和相关内部控制
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销售与收款循环的重大错报风险
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测试销售与收款循环的内部控制&销售与收款循环的实质性程序1
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销售与收款循环的实质性程序2
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采购与付款循环的审计
采购与付款循环的审计
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生产与存货循环的审计
生产与存货循环的特点-生产与存货循环的控制测试
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生产与存货循环的实质性程序1
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生产与存货循环的实质性程序2
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货币资金的审计
货币资金审计概述-货币资金的控制测试
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货币资金的实质性程序1
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货币资金的实质性程序2
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对舞弊和法律法规的考虑
财务报表审计中与舞弊相关的责任1
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财务报表审计中与舞弊相关的责任2
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财务报表审计中与舞弊相关的责任3
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财务报表审计中与舞弊相关的责任4
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财务报表审计中对法律法规的考虑
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审计沟通
审计沟通
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注册会计师利用他人的工作
注册会计师利用他人的工作
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对集团财务报表审计的特殊考...
与集团财务报表审计相关的概念-了解组成部分注册会计师
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重要性-与集团管理层和集团治理层的沟通
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其他特殊项目的审计
审计会计估计和相关披露1
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审计会计估计和相关披露2
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审计会计估计和相关披露3
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关联方的审计1
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关联方的审计2
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考虑持续经营假设&首次接受委托时对期初余额的审计
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完成审计工作——进入审计最...
完成审计工作概述
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期后事项&面声明
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审计报告
审计报告概述-在审计报告中沟通关键审计事项
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非无保留意见审计报告&在审计报告增加强调事项段和其他事项段
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比较信息
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注册会计师对其他信息的责任
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企业内部控制审计
内部控制审计的概念&计划(内控)审计工作
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自上而下的方法
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测试控制的有效性1
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测试控制的有效性2
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企业层面控制的测试&业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试
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信息系统控制的测试-出具内部控制审计报告
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会计师事务所业务质量管理
会计师事务所质量管理体系1
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会计师事务所质量管理体系2
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项目质量复核&对财务报表审计实施的质量管理
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职业道德基本原则和概念框架
职业道德基本原则-职业道德概念框架的具体运用1
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职业道德概念框架的具体运用2
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审计业务对独立性的要求
基本概念和要求
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经济利益&贷款和担保、商业关系、家庭和私人关系
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与审计客户发生人员交流
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与审计客户长期存在业务关系
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为审计客户提供非鉴证服务-影响独立性的其他事项
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审计23-第二十三章-审计业务对独立性的要求
审计22-第二十二章-职业道德基本原则和概念框架
审计21-第二十一章-会计师事务所业务质量管理
审计20-第二十章-企业内部控制审计
审计19-第十九章-审计报告
审计18-第十八章-完成审计工作
审计17-第十七章-其他特殊项目的审计
审计16-第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑
审计15-第十五章-注册会计师利用他人的工作
审计14-第十四章-审计沟通
审计13-第十三章-对舞弊和法律法规的考虑
审计12-第十二章-货币资金的审计
审计11-第十一章-生产与存货循环的审计
审计10-第十章-采购与付款循环的审计
审计09-第九章-销售与收款循环的审计
审计08-第八章-风险应对
审计07-第七章-风险评估
审计06-第六章-审计工作底稿
审计05-第五章-信息技术对审计的影响
审计04-第四章-审计抽样方法
审计03-第三章-审计证据
审计02-第二章-审计计划
审计01-第一章-审计概述
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